单位名称: | 兴义市审计局 |
网站名称: | 《兴义市审计局》更新时间:2025/9/14 17:13:58 |
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相关简介: | 一 、 根据《中共贵州省委、贵州省人民政府办公厅关于印发<黔西南州及所辖县(市)机构人民政府机构改革方案的通知>》(黔委厅﹝2019﹞1号)、《中共兴义市委、兴义市人民政府关于兴义市市级机构改革的实施意见》(兴发〔2019〕1号)和《贵州省审计机关人财物管理改革试点实施方案》(黔委﹝2016﹞53号),制定本规定。 二 、兴义市审计局(以下简称市审计局)是市人民政府工作部门,为正科级。 三、市委审计委员会办公室设在市审计局,接受市委审计委员会的直接领导,承担市委审计委员会的具体工作,研究提出在全市审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究全市审计工作规划、改革方案,协调推进和督促落实市委关于全市审计工作的决策部署,研究提出年度审计项目计划,市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作,接受市委审计委员会办公室的统筹协调。 四、 市审计局贯彻落实党中央、省、州、市和上级审计机关关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,主要职责是: (一)主管全市审计工作。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家、省、州、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 (二)拟定地方性审计制度并监督执行。负责办理涉及上级部门交办的立法调研和征求意见工作,拟定全市专业领域审计工作规划,并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。 (三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和上级审计机关提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委、市政府有关部门、乡(镇、街道)党(工)委和政府(办事处)通报审计情况和审计结果。 (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括国家、省、州、市有关重大政策措施在全市的贯彻落实情况;市级财政预算执行情况和其他财政收支;市委和市政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支;乡(镇)人民政府、街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支;省、州财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业资产负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;承担上级审计机关组织的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计;法律法规规定的其他事项。 (五)按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。 (六)组织实施对国家、省、州、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家和市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。 (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 (九)执行省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定,负责市审计局人财物管理相关工作。组织实施专项审计或审计调查,纠正违反国家规定做出的审计决定。 (十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全和“放管服”工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 (十一)完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。 (十二)职能调整。 1.将市发展和改革局的重大项目稽察职责和市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。 2.将所属事业单位承担的行政职责划入市审计局。 (十三)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。 |